12月1日,交投實業(yè)召開內(nèi)部審計整改工作專題會,會議由交投實業(yè)董事長劉香民主持,交投實業(yè)全體員工參加會議。
會議首先傳達了交投公司2019年度內(nèi)部綜合審計報告,充分認可和接受審計機構(gòu)對交投實業(yè)公司的全面審計成果,同時針對審計發(fā)現(xiàn)的問題作出深刻的原因分析。
會議要求,各部門要提高認識,高度重視內(nèi)部審計整改工作。要加強領(lǐng)導(dǎo)、落實整改責(zé)任,推動整改工作按時限要求高質(zhì)量完成。各部門要協(xié)同配合,堅持問題導(dǎo)向,確保整改到位,進一步提升公司管理水平。
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