審計(jì)問題整改驗(yàn)收是審計(jì)閉環(huán)管理的重要環(huán)節(jié)。按照交投公司2019年度內(nèi)部審計(jì)整改方案要求,交投公司法務(wù)審計(jì)部根據(jù)前期各責(zé)任單位匯報(bào)的整改措施及方案、整改情況及結(jié)果進(jìn)行了為期一周的內(nèi)部審計(jì)整改驗(yàn)收工作。
驗(yàn)收過程中,內(nèi)審小組堅(jiān)持“問題不查清不放過,整改不到位不放過,責(zé)任不落實(shí)不放過”的原則,對照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,逐項(xiàng)對各責(zé)任單位工作臺賬、會(huì)計(jì)憑證、合同、會(huì)議紀(jì)要、規(guī)章制度等相關(guān)資料進(jìn)行了檢查核實(shí)。各責(zé)任單位、責(zé)任人充分準(zhǔn)備,認(rèn)真配合,最終按期完成整改驗(yàn)收工作。
下一步,法務(wù)審計(jì)部將對典型的內(nèi)部審計(jì)問題不定期進(jìn)行回頭看工作,切實(shí)構(gòu)建長效機(jī)制,確保審計(jì)整改工作不走過場,取得實(shí)效,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)管理水平提升。
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